您當(dāng)前的位置: 區(qū)衛(wèi)生健康委>政務(wù)公開(kāi)>法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容>預(yù)算/決算>預(yù)算公開(kāi)
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  • 索引號(hào) 11500114MB1574604M/2025-00025
  • 主題分類 衛(wèi)生、計(jì)劃生育、婦女兒童
  • 體裁分類 財(cái)政預(yù)算、決算
  • 成文日期 2025-03-18
  • 發(fā)布日期 2025-03-18
  • 文件標(biāo)題 重慶市黔江區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu) 黔江區(qū)衛(wèi)生健康委
  • 有效性

重慶市黔江區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)衛(wèi)生健康資源配置,編制和組織實(shí)施全區(qū)衛(wèi)生健康規(guī)劃。制定并組織實(shí)施推進(jìn)全區(qū)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。負(fù)責(zé)全區(qū)衛(wèi)生健康領(lǐng)域綜合執(zhí)法,具體執(zhí)法交由執(zhí)法隊(duì)伍承擔(dān),并以部門的名義統(tǒng)一執(zhí)法。協(xié)調(diào)推進(jìn)全區(qū)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革,推進(jìn)管辦分離,健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度,制定并組織實(shí)施推動(dòng)全區(qū)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施,提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。制定并組織落實(shí)全區(qū)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施,根據(jù)國(guó)家檢疫傳染病和監(jiān)測(cè)傳染病目錄開(kāi)展相關(guān)工作。負(fù)責(zé)全區(qū)衛(wèi)生應(yīng)急工作,組織指導(dǎo)全區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施,負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。承擔(dān)區(qū)老齡工作委員會(huì)的日常工作。落實(shí)國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度,開(kāi)展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警,執(zhí)行國(guó)家基本藥物目錄。組織實(shí)施食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估,負(fù)責(zé)食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康機(jī)構(gòu)安全監(jiān)督管理。根據(jù)《煙草控制框架公約》做好相關(guān)工作。制定全區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施,建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。會(huì)同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國(guó)家衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作,開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警,研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議,落實(shí)計(jì)劃生育政策。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、醫(yī)療衛(wèi)生單位和行業(yè)社會(huì)組織黨建工作。負(fù)責(zé)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè),推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展,承擔(dān)健康扶貧工程相關(guān)工作。負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)保健對(duì)象和高層次人才的醫(yī)療保健工作;負(fù)責(zé)在區(qū)內(nèi)召開(kāi)的國(guó)際性、國(guó)家和市區(qū)重要會(huì)議、重大活動(dòng)的衛(wèi)生保障工作;承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府指定的有關(guān)保健醫(yī)療方面的工作任務(wù)及相關(guān)事項(xiàng)。擬訂中醫(yī)藥中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃,并納入全區(qū)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)。代管重慶市黔江區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)、重慶市黔江區(qū)紅十字會(huì)機(jī)關(guān)。完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

(二)單位構(gòu)成

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)13個(gè):辦公室(重慶市黔江區(qū)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室)、黨群辦、政策法規(guī)與宣傳教育科、規(guī)劃統(tǒng)計(jì)信息科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、疾病預(yù)防控制科(重慶市黔江區(qū)老齡委辦公室)、婦幼健康科、醫(yī)政科(重慶市黔江區(qū)衛(wèi)生應(yīng)急辦公室、重慶市黔江區(qū)干部保健委員會(huì)辦公室)、衛(wèi)生健康監(jiān)督科、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生科(重慶市黔江區(qū)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室)、中醫(yī)與藥政科、人口監(jiān)測(cè)與家庭發(fā)展科、行政審批科。

下屬事業(yè)單位37個(gè):區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心、區(qū)疾控中心、黔江中心血站、區(qū)衛(wèi)生應(yīng)急和120指揮調(diào)度中心、區(qū)衛(wèi)生健康發(fā)展中心、中心醫(yī)院、中醫(yī)院、30個(gè)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。

代管群團(tuán)組織1個(gè):區(qū)紅十字會(huì)(參公)。

黔江區(qū)衛(wèi)生健康委2025年部門預(yù)算包括本級(jí)、下屬事業(yè)單位以及代管群團(tuán)組織在內(nèi)的匯總預(yù)算。

二、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù) 44978.30萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款23126.79 萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款 0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 0萬(wàn)元,財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入0 萬(wàn)元,附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元,事業(yè)收入21651.51萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0 萬(wàn)元,其他收入200 萬(wàn)元。收入較去年減少34208.67萬(wàn)元,主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少35961.06萬(wàn)元,事業(yè)收入增加3152.39萬(wàn)元,其他收入增加200萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)44978.30萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出0 萬(wàn)元,教育支出0 萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出 3803.88萬(wàn)元,紅十字事業(yè)支出57.89萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出40271.91 萬(wàn)元,住房保障支出 902.51萬(wàn)元。支出較去年減少34208.67萬(wàn)元,主要是基本支出增加712.88萬(wàn)元,項(xiàng)目支出減少34921.55萬(wàn)元。

三、部門預(yù)算情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入23126.79 萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 23126.79 萬(wàn)元,比2024年減少37561.06萬(wàn)元。其中:基本支出13253.92萬(wàn)元,比2024年增加579.36萬(wàn)元,主要原因是調(diào)資、人員增加等,主要用于保障衛(wèi)生健康系統(tǒng)在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出 9872.86萬(wàn)元,比2024年減少36540.43 萬(wàn)元,主要原因是黔江區(qū)公立醫(yī)院改革與高質(zhì)量發(fā)展示范項(xiàng)目資金減少等,主要用于政府購(gòu)買全區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)、重大傳染病防控、基本藥物制度改革和計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助兌現(xiàn)等重點(diǎn)工作。

重慶市黔江區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算31.43萬(wàn)元,比2024年減少8.90萬(wàn)元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用 0 萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)10.15萬(wàn)元,比2024年減少0.40萬(wàn)元,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理規(guī)定,控制公務(wù)接待支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 21.28萬(wàn)元,比2024年減少8.50萬(wàn)元,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理規(guī)定,控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比2024年減少0萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 646.12 萬(wàn)元,比上年減少86.65萬(wàn)元,主要原因?yàn)閲?yán)格控制本部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi),厲行節(jié)約。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

(二)政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額6729.84萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算6202.84萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算527萬(wàn)元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)311.40萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算261.40萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算50萬(wàn)元。

(三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款9872.86萬(wàn)元。

(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛53 輛,其中應(yīng)急保障用車20輛、特種專業(yè)技術(shù)用車33輛。2025年一般公共預(yù)算未安排購(gòu)置車輛。

(五)無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)財(cái)政專戶管理資金收入:指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費(fèi)。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。

(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入(包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等)。

(六)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指?jìng)鶆?wù)收入(不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款)、投資收益等收入。

(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

部門預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人:簡(jiǎn)含聯(lián)系方式:023-79310328

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