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  • 索引號 11500114MB1574655X/2025-00045
  • 主題分類 文化、體育、廣電、出版
  • 體裁分類 財政預算、決算
  • 成文日期 2025-03-18
  • 發(fā)布日期 2025-03-18
  • 文件標題 重慶市黔江區(qū)民族文化藝術館2025年部門預算情況說明
  • 發(fā)布機構 黔江區(qū)文化旅游委
  • 有效性

重慶市黔江區(qū)民族文化藝術館2025年部門預算情況說明

重慶市黔江區(qū)民族文化藝術館2025年部門預算情況說明


一、單位基本情況

(一)職能職責。

文化館是區(qū)文化旅游委直屬的獨立核算、全額撥款公益性事業(yè)單位。主要職能職責是組織群眾文化活動,繁榮群眾文化事業(yè)。文化宣傳,文藝活動組織,相關培訓,業(yè)余創(chuàng)作團體管理,業(yè)余文藝創(chuàng)作組織,文化交流等。主要負責舉辦各類公益性展覽、講座、文化藝術輔導培訓等,組織開展公益性群眾文化活動,指導群眾文藝,收集、整理、保護非物質文化遺產(chǎn),指導下一級文化館(文化站、社區(qū)文化中心)工作。

(二)單位構成:

區(qū)文化館內(nèi)設機構:辦公室、培訓部、活動部、數(shù)字網(wǎng)絡部、財務室。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)232.73萬元,其中:一般公共預算撥款232.73萬元,政府性基金預算撥款 0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入 0萬元,財政專戶管理資金收入 0 萬元,上級補助收入 0 萬元,附屬單位上繳收入0萬元,事業(yè)收入 0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0 萬元,其他收入0 萬元。收入較去年增加12.92萬元,主要是一般公共預算撥款增加12.92萬元。

(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)232.73萬元,其中:一般公共服務支出232.73萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出54.59萬元,衛(wèi)生健康支出13.38萬元,住房保障支出9.48萬元。支出較去年增加12.92萬元,主要是基本支出增加12.92萬元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入232.73萬元,一般公共預算財政撥款支出232.73萬元,比2024年增加12.92萬元。其中:基本支出12.92萬元,比2024年增加12.92萬元,主要原因是養(yǎng)老保險和職業(yè)年金增加。

2025年政府性基金預算收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元,比2024年增加(或減少)0 萬元,黔江區(qū)民族文化藝術館2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預算0.5萬元,2024年比無變化。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2024年比無變化,公務接待費0.2萬元,比2024年比無變化,公務用車運行維護費0.5萬元,比2024年比無變化,公務用車購置費0萬元,與2024年比無變化。

五、其他重要事項的情況說明

(一)我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

(五)無其他重要事項說明。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。

(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。

(六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

?部門預算公開聯(lián)系人:張春芳????聯(lián)系電話:023-79337321

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