重慶市黔江公證處 2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.根據(jù)自然人、法人或者其他組織的申請,公證機構辦理下列公證事項:
(1)合同;
(2)繼承;
(3)委托、聲明、贈與、遺囑;
(4)財產(chǎn)分割;
(5)招標投標、拍賣;
(6)婚姻狀況、親屬關系、收養(yǎng)關系;
(7)出生、生存、死亡、身份、經(jīng)歷、學歷、學位、職務、職稱、有無違法犯罪記錄;
(8)公司章程;
(9)保全證據(jù);
(10)文書上的簽名、印鑒、日期,文書的副本、影印本與原本相符;
(11)自然人、法人或者其他組織自愿申請辦理的其他公證事項。
2.根據(jù)自然人、法人或者其他組織的申請,公證機構可以辦理下列事務:
(1)法律、行政法規(guī)規(guī)定由公證機構登記的事務;
(2)提存;
(3)保管遺囑、遺產(chǎn)或者其他與公證事項有關的財產(chǎn)、物品、文書;
(4)代寫與公證事項有關的法律事務文書;
(5)提供公證法律咨詢。
(二)單位構成
重慶市黔江公證處,為黔江區(qū)司法局管理的正科級差額撥款公益二類事業(yè)單位,核定事業(yè)編制4人,實有3人。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)37.79萬元,其中:一般公共預算撥款37.79萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加1.28萬元,主要原因是事業(yè)單位養(yǎng)老保險、職業(yè)年金基數(shù)調(diào)整,社保繳費增加。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)37.79萬元,其中:公共安全支出28.62元,社會保障和就業(yè)支出5.36萬元,衛(wèi)生健康支出1.97萬元,住房保障支出1.85萬元。支出較去年增加1.28萬元,主要原因是事業(yè)單位養(yǎng)老保險、職業(yè)年金基數(shù)調(diào)整,社保繳費增加。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入37.79萬元,一般公共預算財政撥款支出28.62萬元,比2024年增加1.28萬元。其中:基本支出37.79萬元,比2024年增加1.28萬元,主要原因是事業(yè)單位養(yǎng)老保險、職業(yè)年金基數(shù)調(diào)整,社保繳費增加。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費。
2025年無政府性基金預算收支,與2024年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算0萬元,與2024年持平,主要原因是“三公”經(jīng)費在重慶市黔江區(qū)司法局本級統(tǒng)一預算,本單位未單獨預算。其中:因公出國(境)費用 0萬元,與2024年持平;公務接待費0萬元,與2024年持平;公務用車運行維護費0萬元,與2024年持平;公務用車購置費0萬元,與2024年持平。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費。我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(二)政府采購情況。2025年政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0 萬元;其中一般公共預算撥款政府采購 0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算 0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,單位共有車輛0?輛,其中一般公務用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
(五)無其他重要事項說明。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費
(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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