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  • 索引號 11500114009130258N/2025-00016
  • 主題分類 其他
  • 體裁分類 其他
  • 成文日期 2025-03-18
  • 發(fā)布日期 2025-03-18
  • 文件標題 重慶市黔江區(qū)矯正幫教管理服務中心 2025年部門預算情況說明
  • 發(fā)布機構 黔江區(qū)司法局
  • 有效性

重慶市黔江區(qū)矯正幫教管理服務中心 2025年部門預算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責

1.受人民法院、人民檢察院、公安機關、監(jiān)獄委托,開展社區(qū)矯正適用前調查評估。

2.接受社區(qū)矯正法律文書和社區(qū)矯正對象,建立社區(qū)矯正對象執(zhí)行檔案。

3.對新接收的社區(qū)矯正對象進行初始教育。

4.開展重點社區(qū)矯正對象和刑滿釋放人員的心理咨詢、輔導、矯治工作。

5.組織社區(qū)矯正對象和刑滿釋放人員參加勞動技能培訓,協(xié)調有關部門和單位提供就業(yè)幫助。

6.協(xié)助查找脫、漏管的社區(qū)矯正對象,參與處置突發(fā)事件等。

(二)單位構成

重慶市黔江區(qū)矯正幫教管理服務中心,為黔江區(qū)司法局管理的正科級全額撥款公益一類事業(yè)單位,核定全額事業(yè)編制4人,實有3人。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)54.47萬元,其中:一般公共預算撥款收入54.47萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0 萬元,其他收入0 萬元。收入較去年增加19.92萬元,主要是2025年增加1人,人員增加經(jīng)費增加。

(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)54.47萬元,其中:公共安全支出 41.90元,社會保障和就業(yè)支出7.33萬元,衛(wèi)生健康支出2.77萬元,住房保障支出2.46萬元。支出較去年增加19.92萬元,主要是2025年增加1人,人員增加經(jīng)費增加。

三、單位預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入54.47萬元,一般公共預算財政撥款支出54.47萬元,比2024年增加19.92萬元。其中:基本支出54.47萬元,比2024年增加19.92萬元,主要是2025年增加1人,人員增加經(jīng)費增加。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,保障部門正常運轉的各項商品服務支出。

2025年無政府性基金預算收支,與2024年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預算0萬元,與2024年持平。主要原因是“三公”經(jīng)費在重慶市黔江區(qū)司法局本級統(tǒng)一預算,本單位未單獨預算。其中:因公出國(境)費用 0萬元,與2024年持平;公務接待費0萬元,與2024年持平;公務用車運行維護費0萬元,與2024年持平;公務用車購置費0萬元,與2024年持平。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費。我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。

(二)政府采購情況。2025年政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0 萬元;其中一般公共預算撥款政府采購 0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算 0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,單位共有車輛0?輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

(五)無其他重要事項說明。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費

(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。

(六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

公開聯(lián)系人:杜文貴 ??????電話: 023-79311010

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