重慶市黔江區(qū)司法局(本級) 2025年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1.承擔(dān)中共重慶市黔江區(qū)委全面依法治區(qū)委員會具體工作,組織開展全面依法治區(qū)重大問題的政策研究,協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實中共重慶市黔江區(qū)委全面依法治區(qū)委員會決定事項、工作部署和要求。 ???
2.承擔(dān)全面依法治區(qū)重大問題的政策研究,協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治區(qū)中長期規(guī)劃建議,負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。
3.承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法,推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。協(xié)助推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作。
4.負(fù)責(zé)區(qū)政府規(guī)范性文件管理工作。健全行政規(guī)范性文件管理制度并組織實施。對全區(qū)行政規(guī)范性文件監(jiān)督管理。組織開展規(guī)范性文件清理、備案工作。負(fù)責(zé)區(qū)政府規(guī)范性文件的合法性審核。負(fù)責(zé)對區(qū)政府重大合同進(jìn)行合法性審查。
5.負(fù)責(zé)承辦區(qū)政府管轄的行政復(fù)議案件和區(qū)政府行政應(yīng)訴案件的有關(guān)工作。承辦區(qū)政府涉外、涉港澳臺有關(guān)法律事務(wù)和區(qū)政府交辦的其他涉法事務(wù)。承辦區(qū)委、區(qū)政府法律顧問有關(guān)工作。承辦區(qū)政府信訪復(fù)查有關(guān)工作。指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)有關(guān)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、國家賠償工作。
6.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)。負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃,組織實施普法宣傳工作。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。推動人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作。
7.指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)幫教安置工作。
8.負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施,統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。負(fù)責(zé)律師、公證、司法鑒定、法律援助和基層法律服務(wù)管理工作。
9.負(fù)責(zé)國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試的組織實施及法律職業(yè)資格證書管理等工作。
10.負(fù)責(zé)本系統(tǒng)財務(wù)、裝備、設(shè)施、場所等保障工作。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)警車管理工作。
11.規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)法治人才隊伍建設(shè)相關(guān)工作。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)隊伍建設(shè)。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、直屬單位、律師和基層法律服務(wù)行業(yè)黨建工作。
12.負(fù)責(zé)本系統(tǒng)信息化建設(shè)和應(yīng)急處突指揮工作。
13.負(fù)責(zé)司法所建設(shè)。
14.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成
黔江區(qū)司法局內(nèi)設(shè)10科1室1處(秘書科、法治調(diào)研督察科、規(guī)范性文件管理科、矯正管理科、行政復(fù)議與應(yīng)訴科、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督科、普法與依法治理管理科、人民參與和促進(jìn)法治科、法律服務(wù)管理科、裝備財務(wù)保障科、辦公室、政治處);30個派駐機(jī)構(gòu)(司法所)。單位核定政法編制88人,機(jī)關(guān)事業(yè)工勤編制1人,實有政法編制79人,機(jī)關(guān)事業(yè)工勤編制3人。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)2949.18萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入2949.18萬元,政府性基金預(yù)算撥款收入0 萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0 萬元,財政專戶管理資金收入 0 萬元,上級補(bǔ)助收入 0 萬元,附屬單位上繳收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0 萬元,其他收入0 萬元。收入較去年減少138.16萬元。主要原因是基本支出收入比上年減少71.92萬元,項目收入比上年減少66.24萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)2949.18萬元,其中:公共安全支出2271.19萬元,社會保障和就業(yè)支出376.94萬元,衛(wèi)生健康支出140.96萬元,住房保障支出160.10萬元。支出較去年減少138.16萬元,主要原因是基本支出比上年減少71.92萬元,項目支出比上年減少66.24萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入2949.18萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出2949.18萬元,比2024年減少138.16萬元。其中:基本支出2349.76 萬元,比2024年減少71.92萬元,主要原因是養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、職業(yè)年金和住房公積金基數(shù)調(diào)整,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi),保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出599.42萬元,比2024年減少66.24萬元,主要原因是2025年中央政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金比上年減少。
2025年無政府性基金預(yù)算收支,與2024年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算21.62萬元,與2024年持平。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,與2024年持平;公務(wù)接待費(fèi)3萬元,與2024年持平;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.62萬元,與2024年持平;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與2024年持平。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)319.50萬元,比上年減少11.64萬元,主要原因為持續(xù)壓減一般性支出。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購情況。2025年政府采購預(yù)算總額30萬元:政府采購貨物預(yù)算30萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購30萬元:政府采購貨物預(yù)算30萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款599.42萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬預(yù)算單位共有車輛7 輛,其中一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車7輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
(五)無其他重要事項說明。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費(fèi)。
(四)上級補(bǔ)助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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