重慶市黔江區(qū)人力資源開發(fā)中心2025年部門預算情況說明
重慶市黔江區(qū)人力資源開發(fā)中心
2025年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責。
承擔全區(qū)人力資源調(diào)查、分析、規(guī)劃、調(diào)整等具體事務性工作,協(xié)助制定教育培訓、激發(fā)鼓勵、科學管理等措施開發(fā)區(qū)內(nèi)專技人才、技能人才、社會人才的智力、才能,承擔人力資源開發(fā)服務、配置咨詢服務等工作。承擔全區(qū)事業(yè)單位聘用考試筆試、面試考務工作;承擔專業(yè)技術職務資格考試及其他相關考務工作,承擔機關事業(yè)單位工勤人員技術等級考試具體工作;協(xié)助公務員錄用筆試和區(qū)內(nèi)公開遴選、公開選調(diào)等考試的考務工作。承擔全區(qū)專業(yè)技術人員的繼續(xù)教育公共科目培訓(含公需科目培訓)、崗前培訓、知識更新培訓,事業(yè)單位工勤人員技能提升培訓;承擔職員初聘、任職、崗位業(yè)務知識培訓;承擔大學生定向就業(yè)培訓工作。承擔職業(yè)技能鑒定考評員培訓、中高技能人才培訓工作;承擔人力資源管理師、勞動關系協(xié)調(diào)員等工種技能提升培訓、實訓工作。承擔實施上級行政主管部門、業(yè)務指導機構以及其他單位委托的各類培訓、考試、面試等工作。完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)人力社保局交辦的其他任務。
(二)單位構成。
重慶市黔江區(qū)人力資源開發(fā)中心為重慶市黔江區(qū)人力資源和社會保障局管理的正科級公益一類全額撥款事業(yè)單位。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)161.54萬元,其中:一般公共預算撥款161.54萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元,年初上年結轉(zhuǎn)結余資金0萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)161.54萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出145.54萬元,衛(wèi)生健康支出8.32萬元,住房保障支出7.68萬元。我單位為本年度新增單位,故無上年度預算數(shù)據(jù)。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入161.54萬元,一般公共預算財政撥款支出161.54萬元。其中:基本支出161.54萬元,我單位為本年度新增單位,故無上年度預算數(shù)據(jù),主要用于保障在職人員工資、社保、公積金繳納,部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出等;項目支出0萬元,我單位本年度無年初項目預算。
重慶市黔江區(qū)人力資源開發(fā)中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
重慶市黔江區(qū)人力資源開發(fā)中心2025年無“三公”經(jīng)費支出。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費15.17萬元。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。 。
(二)政府采購情況。重慶市黔江區(qū)人力資源開發(fā)中心2025年無政府采購預算。
(三)績效目標設置情況。重慶市黔江區(qū)人力資源開發(fā)中心2025年無年初項目預算。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,重慶市黔江區(qū)人力資源開發(fā)中心不存在國有資產(chǎn)占有使用情況。未安排公務用車及購置車輛。
(五)無其他重要事項說明。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。
(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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