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  • 索引號 11500114009130303P/2023-00225
  • 主題分類 其他
  • 體裁分類 財政預(yù)算、決算
  • 成文日期 2023-08-30
  • 發(fā)布日期 2023-08-30
  • 文件標(biāo)題 重慶市黔江區(qū)職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心2022年度區(qū)級部門決算公開說明
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu) 黔江區(qū)人力社保局
  • 有效性

重慶市黔江區(qū)職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心2022年度區(qū)級部門決算公開說明

重慶市黔江區(qū)職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心

2022年度區(qū)級部門決算公開說明

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)。

1.承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)準(zhǔn)入類職業(yè)資格的具體認(rèn)定工作;承擔(dān)專項職業(yè)能力鑒定考核、獲證人員信息上網(wǎng)審核等工作。

2.承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)職業(yè)技能等級認(rèn)定的備案管理、質(zhì)量監(jiān)管和技術(shù)服務(wù)等工作;承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)對申請開展職業(yè)技能等級認(rèn)定的社會評價機(jī)構(gòu)的資格審查工作,參與事中事后監(jiān)督;開展職業(yè)技能等級認(rèn)定有關(guān)問題的研究和公共服務(wù)。

3.承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)職業(yè)技能競賽活動的組織和指導(dǎo)工作。

4.承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)高技能人才評選表彰的具體工作。

5.承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)職業(yè)技能鑒定考評人員隊伍建設(shè)管理的事務(wù)性工作。

6.完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)人力社保局交辦的其他任務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。為重慶市黔江區(qū)人力資源和社會保障局管理的正科級公益二類差額撥款事業(yè)單位。重慶市黔江區(qū)職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心事業(yè)編制3名。設(shè)主任1名。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。本單位2022年度收入總計38.91萬元,支出總計38.91萬元。上年度我單位未獨(dú)立編制預(yù)決算,故無上年數(shù)據(jù)對比。本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。本單位2022年度收入合計38.91萬元,上年度我單位未獨(dú)立編制預(yù)決算,故無上年數(shù)據(jù)對比。其中:財政撥款收入38.91萬元,占100%。

3.支出情況。本單位2022年度支出合計38.91萬元,上年度我單位未獨(dú)立編制預(yù)決算,故無上年數(shù)據(jù)對比。其中:基本支出29.91萬元,占76.87%;項目支出9萬元,占23.13%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本單位2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2022年度財政撥款收、支總計38.91萬元。上年度我單位未獨(dú)立編制預(yù)決算,故無上年數(shù)據(jù)對比。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明。

1.收入情況。本單位2022年度財政撥款收入38.91萬元,上年度我單位未獨(dú)立編制預(yù)決算,故無上年數(shù)據(jù)對比。較年初預(yù)算數(shù)減少0.61萬元,減少1.54%。主要原因是財政年中收回部分項目資金。

2.支出情況。本單位2022年度財政撥款支出38.91萬元,上年度我單位未獨(dú)立編制預(yù)決算,故無上年數(shù)據(jù)對比。較年初預(yù)算數(shù)減少0.61萬元,減少1.54%。主要原因是財政年中收回部分項目資金。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。我單位2022年度無年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項目。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)社會保障與就業(yè)支出35.38萬元,占90.93%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.61萬元,減少1.69%,主要原因是財政年中收回部分項目資金。

(2)衛(wèi)生健康支出1.86萬元,占4.78%,與年初預(yù)算數(shù)一致。

(3)住房保障支出1.67萬元,占4.29%,與年初預(yù)算數(shù)一致。

(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

本單位2022年度一般公共財政撥款基本支出29.91萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)29.5萬元,上年度我單位未獨(dú)立編制預(yù)決算,故無上年數(shù)據(jù)對比。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)0.41萬元,上年度我單位未獨(dú)立編制預(yù)決算,故無上年數(shù)據(jù)對比。我單位為差額事業(yè)單位,公用經(jīng)費(fèi)主要是工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

我單位為重慶市黔江區(qū)人力資源和社會保障局管理的正科級公益二類差額撥款事業(yè)單位。未單獨(dú)核算“三公”經(jīng)費(fèi),故不存在相關(guān)支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況。

我單位為重慶市黔江區(qū)人力資源和社會保障局管理的正科級公益二類差額撥款事業(yè)單位。未單獨(dú)核算“三公”經(jīng)費(fèi),故不存在相關(guān)支出。

四、其他需要說明的事項

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。按照部門決算列報口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2022年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明。2022年度本單位政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位對單位1個項目開展了績效自評,其中,以填報績效自評表形式開展自評1項,涉及資金9萬元。

(二)績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

二級項目績效自評表

項目

名稱

職業(yè)技能鑒定考試考務(wù)費(fèi)用

項目

編碼

50011422T000000143955

自評

總分

(分)

100

主管

部門

704-重慶市黔江區(qū)人力資源和社會保障局

財政

處室

005-社???/p>

項目

聯(lián)系人

黃騰然

聯(lián)系電話

79227855

項目資金(萬元)

年度

總金額

年初

預(yù)算數(shù)

全年

(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

(%)

執(zhí)行率

權(quán)重

執(zhí)行率

得分

(分)

10

9

9

100

10

10

其中:

市級支出

補(bǔ)助區(qū)縣

當(dāng)年績效目標(biāo)

年初績效目標(biāo)

全年(調(diào)整)績效目標(biāo)

全年目標(biāo)實際完成情況

組織職業(yè)技能鑒定考試費(fèi)用、組織全區(qū)優(yōu)秀技能選手參加市和各區(qū)縣比賽費(fèi)用、組織開班培養(yǎng)技能人才費(fèi)用。

組織職業(yè)技能鑒定考試費(fèi)用、組織全區(qū)優(yōu)秀技能選手參加市和各區(qū)縣比賽費(fèi)用、組織開班培養(yǎng)技能人才費(fèi)用。

績效指標(biāo)

指標(biāo)

名稱

計量

單位

指標(biāo)

性質(zhì)

年初

指標(biāo)

調(diào)整

指標(biāo)

全年

完成值

得分

系數(shù)

(%)

指標(biāo)

權(quán)重

(分)

指標(biāo)得分

(分)

是否核心

指標(biāo)

參與完成職業(yè)技能競賽次數(shù)

5

5

100

20

20

職業(yè)技能等級認(rèn)定指導(dǎo)服務(wù)人次

人次

5000

6327

100

20

20

職業(yè)技能提升

定性

優(yōu)

1

100

20

20

培養(yǎng)技能人才

定性

優(yōu)

1

100

20

20

政務(wù)服務(wù)滿意度

%

95

96

100

10

10

說明

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教〔2012〕32號)規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-79221632。

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