重慶市黔江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心2020年度部門決算公開說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、工傷保險(xiǎn)法律法規(guī)、方針政策并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦業(yè)務(wù)工作,負(fù)責(zé)養(yǎng)老、工傷保險(xiǎn)政策宣傳和業(yè)務(wù)培訓(xùn)等工作;2.負(fù)責(zé)擬定養(yǎng)老、工傷保險(xiǎn)年度工作計(jì)劃、實(shí)施方案、管理制度等;實(shí)施全民參保計(jì)劃,推進(jìn)社保公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè);3.負(fù)責(zé)養(yǎng)老、工傷保險(xiǎn)參保擴(kuò)面并組織實(shí)施,協(xié)助稅務(wù)部門做好社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征收;負(fù)責(zé)參保單位繳費(fèi)基數(shù)申報(bào)和核定;負(fù)責(zé)失業(yè)保險(xiǎn)公共業(yè)務(wù)辦理;4.負(fù)責(zé)參保職工工傷就醫(yī)事務(wù)管理服務(wù),受上級(jí)機(jī)關(guān)委托,負(fù)責(zé)工傷醫(yī)療服務(wù)協(xié)議簽訂和協(xié)議執(zhí)行情況評(píng)價(jià)審查;工傷保險(xiǎn)醫(yī)療目錄建設(shè)和維護(hù);組織開展工傷、職業(yè)病康復(fù)工作;5.負(fù)責(zé)按規(guī)定審核支付養(yǎng)老、工傷保險(xiǎn)待遇和各類社保補(bǔ)貼發(fā)放;6.負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)信息化系統(tǒng)建設(shè)、管理和維護(hù)工作,負(fù)責(zé)社會(huì)保障卡制作、發(fā)放、金融功能推廣應(yīng)用;7.負(fù)責(zé)執(zhí)行養(yǎng)老、工傷保險(xiǎn)基金預(yù)決算和基金財(cái)務(wù)核算與賬務(wù)處理;負(fù)責(zé)執(zhí)行養(yǎng)老、工傷保險(xiǎn)基金轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出及結(jié)算支付工作;8.負(fù)責(zé)養(yǎng)老、工傷保險(xiǎn)基金專項(xiàng)核控和參保征繳稽核;負(fù)責(zé)工傷保險(xiǎn)服務(wù)協(xié)議機(jī)構(gòu)稽核;9.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金經(jīng)辦管理工作;10.參與破產(chǎn)、兼并、關(guān)閉、解散參保單位欠繳養(yǎng)老、工傷保險(xiǎn)費(fèi)清算工作;11.開展退休人員社會(huì)化服務(wù),指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)養(yǎng)老、工傷保險(xiǎn)相關(guān)經(jīng)辦業(yè)務(wù)和退休人員社會(huì)化服務(wù)工作;12.負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)檔案標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和應(yīng)急、安全、保密、穩(wěn)定工作;負(fù)責(zé)養(yǎng)老、工傷保險(xiǎn)參保征繳工作信訪接待、舉報(bào)投訴及辦理回復(fù);13.完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)人力社保局交辦的其他工作任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市黔江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心為區(qū)人力社保局管理的正處級(jí)公益一類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)8個(gè)職能科室。社保中心核定全額撥款參公事業(yè)編制31名,其中:主任1名、副主任2名,中層領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)8名。2020年末實(shí)有在職人員29人(其中28名參公人員,1名工勤人員),11名退休人員。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計(jì)882.15萬元,支出總計(jì)882.15萬元。收支較上年決算數(shù)減少111.03萬元、下降11.18%,主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革,新成立醫(yī)保局,相關(guān)經(jīng)費(fèi)中包含了31名醫(yī)保局職工相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、醫(yī)療保險(xiǎn)基金補(bǔ)助等于2019年上半年劃入醫(yī)保局,導(dǎo)致2020年收支總體較2019年下降。
2.收入情況。2020年度收入合計(jì)832.98萬元,較上年決算數(shù)減少117.07萬元,下降12.32%,主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革,新成立醫(yī)保局,相關(guān)經(jīng)費(fèi)中包含了31名醫(yī)保局職工相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、醫(yī)療保險(xiǎn)基金補(bǔ)助等于2019年上半年劃入醫(yī)保局,導(dǎo)致2020年收入較2019年下降。其中:財(cái)政撥款收入832.98萬元,占100.00%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余49.17萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計(jì)882.15萬元,較上年決算數(shù)減少61.86萬元,下降6.55%,主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革,新成立醫(yī)保局,相關(guān)經(jīng)費(fèi)中包含了31名醫(yī)保局職工相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、醫(yī)療保險(xiǎn)基金補(bǔ)助等于2019年上半年劃入醫(yī)保局,導(dǎo)致2020年支出較2019年下降。其中:基本支出606.69萬元,占68.77%;項(xiàng)目支出275.46萬元,占31.23%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度,無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)882.15萬元。與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少111.03萬元,下降11.18%。主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革,新成立醫(yī)保局,相關(guān)經(jīng)費(fèi)中包含了31名醫(yī)保局職工相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、醫(yī)療保險(xiǎn)基金補(bǔ)助等于2019年上半年劃入醫(yī)保局,導(dǎo)致2020年收支總體較2019年下降。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度收入合計(jì)832.98萬元,較上年決算數(shù)減少117.07萬元,下降12.32%,主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革,新成立醫(yī)保局,相關(guān)經(jīng)費(fèi)中包含了31名醫(yī)保局職工相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、醫(yī)療保險(xiǎn)基金補(bǔ)助等于2019年上半年劃入醫(yī)保局,導(dǎo)致2020年收入較2019年下降。其中:財(cái)政撥款收入832.98萬元,占100.00%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余49.17萬元。
較年初預(yù)算數(shù)增加233.84萬元,增長39.03%。主要原因是我區(qū)四類人員生活補(bǔ)助不屬于我單位預(yù)算,但四類人員生活補(bǔ)助由我單位發(fā)放,導(dǎo)致我單位的實(shí)際收入與支出與預(yù)算存在差異。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余49.17萬元。
2.支出情況。2020年度支出合計(jì)882.15萬元,較上年決算數(shù)減少61.86萬元,下降6.55%,主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革,新成立醫(yī)保局,相關(guān)經(jīng)費(fèi)中包含了31名醫(yī)保局職工相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、醫(yī)療保險(xiǎn)基金補(bǔ)助等于2019年上半年劃入醫(yī)保局,導(dǎo)致2020年支出較2019年下降。其中:基本支出606.69萬元,占68.77%;項(xiàng)目支出275.46萬元,占31.23%。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度,無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)社會(huì)保障與就業(yè)支出823.35萬元,占93.33%,較年初預(yù)算數(shù)增加235.56萬元,增長40.08%,主要原因是我區(qū)四類人員生活補(bǔ)助不屬于我單位預(yù)算,但四類人員生活補(bǔ)助由我單位發(fā)放,導(dǎo)致我單位的實(shí)際收入與支出與預(yù)算存在差異,另我單位在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),離退休人員離退休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等人員經(jīng)費(fèi)因正常工資調(diào)標(biāo)導(dǎo)致差異。
(2)衛(wèi)生健康支出31.6萬元,占3.58%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.04萬元,增長6.9%,主要原因是我單位在職人員社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)因正常工資調(diào)標(biāo)導(dǎo)致差異。
(3)住房保障支出27.21萬元,占3.08%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.77萬元,增長6.95%,主要原因是我單位在職人員住房公積金人員繳費(fèi)基數(shù)調(diào)標(biāo)導(dǎo)致差異。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出606.69萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)516.78萬元,較上年決算數(shù)減少137.51萬元,下降18.48%,主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革,新成立醫(yī)保局,相關(guān)經(jīng)費(fèi)中包含了31名醫(yī)保局職工相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、醫(yī)療保險(xiǎn)基金補(bǔ)助等于2019年上半年劃入醫(yī)保局,導(dǎo)致2020年支出較2019年下降。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)89.9萬元,較上年決算數(shù)減少21.47萬元,下降19.28%,主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革,新成立醫(yī)保局,相關(guān)經(jīng)費(fèi)中包含了31名醫(yī)保局職工相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、醫(yī)療保險(xiǎn)基金補(bǔ)助等于2019年上半年劃入醫(yī)保局,2019年1-4月醫(yī)保局公用經(jīng)費(fèi)均由原社保局賬戶支出,導(dǎo)致2020年公用經(jīng)費(fèi)支出較2019年下降。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
我單位2020年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.99萬元,較年初預(yù)算數(shù)1萬元減少0.01萬元,較2019年支出增加0.18萬元,均在預(yù)算范圍內(nèi)進(jìn)行合理開支。
公務(wù)接待費(fèi)0.99萬元,主要用于接待全市社保交叉檢查。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)1萬元減少0.01萬元,我單位強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,無違規(guī)開支。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2020年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待21批次129人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2020年本部門人均接待費(fèi)76.74元,車均購置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出89.9萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少21.47萬元,下降19.28%,主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革,新成立醫(yī)保局,相關(guān)經(jīng)費(fèi)中包含了31名醫(yī)保局職工相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、醫(yī)療保險(xiǎn)基金補(bǔ)助等于2019年上半年劃入醫(yī)保局,2019年1-4月醫(yī)保局公用經(jīng)費(fèi)均由原社保局賬戶支出,導(dǎo)致2020年公用經(jīng)費(fèi)支出較2019年下降。
此外,本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出0.32萬元,較上年決算數(shù)增加0.04萬元,增長14.29%,主要原因是用于召開全市社保交叉檢查會(huì)議費(fèi)用。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出1.62萬元,較上年決算數(shù)增加0.06萬元,增長3.85%,主要原因是用于職工相應(yīng)的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)用等。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日,本部門共有車輛0輛。單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(三)政府采購支出情況說明
2020年度本部門政府采購支出總額0.88萬元,其中:政府采購貨物支出0.88萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.88萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.88萬元,占政府采購支出總額的100%。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)2項(xiàng),涉及資金64.65萬元;從評(píng)價(jià)情況來看,均按照規(guī)定進(jìn)行了合理的支出,并按時(shí)完成項(xiàng)目任務(wù),不存在違規(guī)違紀(jì)行為。
(二)績效自評(píng)結(jié)果
1.金融機(jī)構(gòu)代發(fā)社會(huì)保險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)項(xiàng)目
黔江區(qū)金融機(jī)構(gòu)代發(fā)社會(huì)保險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)項(xiàng)目資金績效目標(biāo)自評(píng)表 | |||||||
(2020年度) | |||||||
專項(xiàng)(項(xiàng)目)名稱 |
金融機(jī)構(gòu)代發(fā)社會(huì)保險(xiǎn)手續(xù)費(fèi) |
聯(lián)系人及電話 |
吳瀟-79243329 | ||||
主管部門 |
區(qū)人力社保局 |
實(shí)施單位 |
區(qū)社保中心 | ||||
項(xiàng)目資金(萬元) |
全年預(yù)算數(shù)(A) |
全年執(zhí)行數(shù)(B) |
預(yù)算執(zhí)行率(B/A,%) | ||||
年度資金總額: |
43.65 |
43.65 |
100% | ||||
其中:上級(jí)資金 |
43.65 |
43.65 |
100% | ||||
本級(jí)資金 |
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其他資金 |
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年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年實(shí)際完成情況 | |||||
每月將按照退休人員系統(tǒng)提取退休人員數(shù)據(jù),動(dòng)態(tài)管理。預(yù)計(jì)待遇手續(xù)費(fèi)支出43.65萬元。 |
金融機(jī)構(gòu)按期足額工傷保險(xiǎn)待遇及養(yǎng)老金。 | ||||||
績效指標(biāo) |
一級(jí) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
全年完成值 |
未完成原因和改進(jìn)措施 | |
產(chǎn) |
數(shù)量指標(biāo) |
支付筆數(shù) |
43萬筆 |
43萬筆 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
覆蓋待遇人員 |
100% |
100% |
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時(shí)效指標(biāo) |
支付周期 |
按時(shí)足額 |
按月按時(shí) |
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成本指標(biāo) |
手續(xù)費(fèi) |
1元/筆/人 |
1元/筆/人 |
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效 |
經(jīng)濟(jì)效益 |
保障權(quán)益 |
退休人員工傷、養(yǎng)老待遇按時(shí)足額發(fā)放 |
退休人員工傷、養(yǎng)老待遇按時(shí)足額發(fā)放 |
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社會(huì)效益 |
社會(huì)穩(wěn)定 |
保障社會(huì)穩(wěn)定 |
保障社會(huì)穩(wěn)定 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
保障權(quán)益 |
退休人員工傷、養(yǎng)老待遇按時(shí)足額發(fā)放 |
退休人員工傷、養(yǎng)老待遇按時(shí)足額發(fā)放 |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象 |
社會(huì)公眾滿意度 |
≥96% |
98% |
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說明 |
無 |
為確保企業(yè)退休工傷待遇享受人員、享受養(yǎng)老待遇人員及時(shí)發(fā)放待遇,市上撥給各個(gè)代發(fā)機(jī)構(gòu)的金融手續(xù)費(fèi),金融機(jī)構(gòu)按期代發(fā)2020年工傷、養(yǎng)老等保險(xiǎn)待遇預(yù)計(jì)43萬人次,手續(xù)費(fèi)1元/筆,每月將按照退休人員系統(tǒng)提取退休人員數(shù)據(jù),動(dòng)態(tài)管理,預(yù)計(jì)待遇手續(xù)費(fèi)支出43萬元。根據(jù)渝財(cái)社〔2020〕221號(hào)《關(guān)于提前下達(dá)2021年職工養(yǎng)老保險(xiǎn)專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算的通知》,下達(dá)資金43.65萬元,并已按時(shí)完成項(xiàng)目,不存在違紀(jì)違規(guī)行為。
2. 企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)工作專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
黔江區(qū)企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)工作專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金 績效目標(biāo)自評(píng)表 | |||||||
(2020年度) | |||||||
專項(xiàng)(項(xiàng)目)名稱 |
企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)工作專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) |
聯(lián)系人及電話 |
吳瀟-79243329 | ||||
主管部門 |
區(qū)人力社保局 |
實(shí)施單位 |
區(qū)社保中心 | ||||
項(xiàng)目資金(萬元) |
全年預(yù)算數(shù)(A) |
全年執(zhí)行數(shù)(B) |
預(yù)算執(zhí)行率(B/A,%) | ||||
年度資金總額: |
21 |
21 |
100% | ||||
其中:上級(jí)資金 |
21 |
21 |
100% | ||||
本級(jí)資金 |
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其他資金 |
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年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年實(shí)際完成情況 | |||||
為進(jìn)一步做好我市企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)工作,確保企業(yè)離退休人員基本養(yǎng)老金按時(shí)足額發(fā)放,由市上給予經(jīng)辦機(jī)構(gòu)退服專項(xiàng)補(bǔ)助。 |
企業(yè)離退休人員基本養(yǎng)老金按時(shí)足額發(fā)放,企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)工作進(jìn)一步推進(jìn)。 | ||||||
績效指標(biāo) |
一級(jí) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
全年完成值 |
未完成原因和改進(jìn)措施 | |
產(chǎn) |
數(shù)量指標(biāo) |
退休人數(shù) |
26500人左右 |
>26500人 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
覆蓋待遇人員 |
100% |
100% |
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時(shí)效指標(biāo) |
支付時(shí)效 |
按時(shí)足額 |
按月按時(shí)足額 |
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成本指標(biāo) |
管理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
8元/人/年 |
8元/人/年 |
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效 |
經(jīng)濟(jì)效益 |
保障權(quán)益 |
保障退休人員養(yǎng)老待遇 |
保障退休人員養(yǎng)老待遇 |
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社會(huì)效益 |
社會(huì)穩(wěn)定 |
保障社會(huì)穩(wěn)定 |
保障社會(huì)穩(wěn)定 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
保障權(quán)益 |
保障退休人員養(yǎng)老待遇 |
保障退休人員養(yǎng)老待遇 |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象 |
社會(huì)公眾滿意度 |
≥96% |
97% |
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說明 |
無 |
為進(jìn)一步做好我市企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)工作,確保企業(yè)離退休人員基本養(yǎng)老金按時(shí)足額發(fā)放,由市上給予經(jīng)辦機(jī)構(gòu)退服專項(xiàng)補(bǔ)助,主要用于各管理機(jī)構(gòu)做好企業(yè)離退休人員養(yǎng)老管理工作所產(chǎn)生的工作經(jīng)費(fèi),做好退休人員養(yǎng)老工作,預(yù)計(jì)今年退休合計(jì)26500人,按照8元/人/年標(biāo)準(zhǔn),各管理機(jī)構(gòu)做好企業(yè)離退休人員養(yǎng)老管理所產(chǎn)生的工作經(jīng)費(fèi)大概預(yù)計(jì)21萬元左右,根據(jù)渝財(cái)社〔2020〕221號(hào)《關(guān)于提前下達(dá)2021年職工養(yǎng)老保險(xiǎn)專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算的通知》,下達(dá)資金21萬元,并已按時(shí)完成項(xiàng)目,不存在違紀(jì)違規(guī)行為。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-79243329。