重慶市黔江區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2020年度區(qū)級部門決算公開說明
重慶市黔江區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2020年度區(qū)級部門決算公開說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。黔江區(qū)人力資源和社會(huì)保障局為區(qū)政府組成部門,主要職能是:貫徹執(zhí)行人力資源和社會(huì)保障法律法規(guī)、規(guī)章和方針政策;擬定本區(qū)人力資源和社會(huì)保障規(guī)范性文件、發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查;擬訂人力資源市場發(fā)展規(guī)劃;貫徹執(zhí)行人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展和人力資源流動(dòng)政策,促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置;綜合管理人力資源市場和人力資源開發(fā)培訓(xùn)、流動(dòng)調(diào)配等工作;負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作;擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃,完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系,統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度;擬訂就業(yè)援助制度、貫徹執(zhí)行高校畢業(yè)生就業(yè)政策;統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系。組織開展養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)工作,負(fù)責(zé)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)工作;貫徹實(shí)施養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度,承擔(dān)行政監(jiān)督責(zé)任;會(huì)同相關(guān)部門編制相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案,會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施全民參保計(jì)劃;負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo),擬訂應(yīng)對預(yù)案,實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制,保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡;貫徹執(zhí)行勞動(dòng)人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策,完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制;貫徹落實(shí)職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度,貫徹落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策;組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察,協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作,依法查處違反勞動(dòng)保障法律法規(guī)案件;參與擬訂全區(qū)人才隊(duì)伍建設(shè)的總體規(guī)劃、政策措施等工作、負(fù)責(zé)區(qū)級有關(guān)重點(diǎn)人才項(xiàng)目的組織實(shí)施和監(jiān)督檢查、負(fù)責(zé)擬訂人才引進(jìn)政策、負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍和高技能人才隊(duì)伍建設(shè);牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作,貫徹執(zhí)行專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育和博士后管理等政策,負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作,負(fù)責(zé)留學(xué)人員來黔江的管理服務(wù)工作;擬訂技能人才培養(yǎng)、評價(jià)、使用和激勵(lì)措施,完善職業(yè)資格制度,健全職業(yè)技能多元化評價(jià)政策措施、牽頭組織緊缺優(yōu)秀人才的引進(jìn)工作、負(fù)責(zé)專家、高層次人才服務(wù)工作;會(huì)同相關(guān)部門推進(jìn)事業(yè)單位人事制度改革,按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同、職務(wù)任免、人員交流等人事綜合管理工作,組織實(shí)施事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策。會(huì)同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行事業(yè)單位工作人員工資收入分配政策,落實(shí)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制;貫徹執(zhí)行企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。負(fù)責(zé)組織實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資福利、離退休政策和工資統(tǒng)發(fā)審核工作;會(huì)同有關(guān)部門貫徹落實(shí)農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃,協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題,維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益;會(huì)同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行表彰獎(jiǎng)勵(lì)政策,綜合管理全區(qū)表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作,承擔(dān)功勛榮譽(yù)表彰和評比達(dá)標(biāo)表彰的評選推薦工作,根據(jù)授權(quán)承辦區(qū)級表彰獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。本部門為獨(dú)立核算的行政單位1個(gè),內(nèi)設(shè)12個(gè)職能科室,3個(gè)事業(yè)單位(檔案管理中心、勞動(dòng)監(jiān)察支隊(duì)、勞動(dòng)人事爭議仲裁院)。
(三)單位構(gòu)成。無納入本部門2020年度決算編制的二級預(yù)算單位。
(四)2020年機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。本部門2020年度無機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。本部門2020年度收入總計(jì)6208.18萬元,支出總計(jì)6208.18萬元。收支較上年決算數(shù)減少709.97萬元、減少10.26%,主要原因是本年度項(xiàng)目支出減少。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
2.收入情況。本部門2020年度收入合計(jì)6208.18萬元,較上年決算減少709.97萬元,減少10.26%,主要原因是本年度項(xiàng)目支出減少。其中:財(cái)政撥款收入4351.42萬元,占70.09%。
3.支出情況。本部門2020年度支出合計(jì)3431.37萬元,較上年決算數(shù)減少1580.02萬元,減少31.53%,主要原因是渝東南公共實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)等項(xiàng)目支出減少。其中:基本支出1222.58萬元,占35.63%;項(xiàng)目支出2208.79萬元,占64.37%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2776.81萬元,較上年決算數(shù)增加870.05萬元,增長45.63%,主要原因是渝東南公共實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)等項(xiàng)目年末結(jié)轉(zhuǎn)增加。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6208.18萬元。與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少709.97萬元,減少10.26%。主要原因是渝東南公共實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)等項(xiàng)目收支減少。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。本部門2020年度財(cái)政撥款收入4351.42萬元,較上年決算數(shù)減少2462.48萬元,減少36.14%,主要原因是渝東南公共實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目本年收入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加2479.07萬元,增長132.40%。主要原因是年中追加安排渝東南公共實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)專項(xiàng)資金2700萬元。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1856.76萬元,其中渝東南公共實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目結(jié)余1800萬元。
2.支出情況。本部門2020年度財(cái)政撥款支出3431.37萬元,較上年決算數(shù)減少1580.02萬元,減少31.53%,主要原因是渝東南公共實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目支出減少。較年初預(yù)算數(shù)減少329.18萬元,減少8.75%。主要原因是選派大學(xué)生項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2020年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2776.81萬元,較上年決算數(shù)增加870.05萬元,增長45.63%,主要原因是渝東南公共實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)專項(xiàng)資金未實(shí)現(xiàn)完全支出。
4.比較情況。本部門2020年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出351.25萬元,占10.24%,較年初預(yù)算數(shù)減少385.96萬元,下降52.36%,主要原因是選派大學(xué)生項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出2934.27萬元,占85.51%,較年初預(yù)算數(shù)增加26.34萬元,增長0.91%,主要原因是人員調(diào)動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出增加。
(3)衛(wèi)生健康支出62.75萬元,占1.83%,較年初預(yù)算數(shù)增減少1.72萬元,下降2.67%,主要原因是年中調(diào)出人員經(jīng)費(fèi)追減。
(4)農(nóng)林水支出28.99萬元,占0.84%,較年初預(yù)算數(shù)增加28.99萬元,增長100%,主要原因是年中追加高校大學(xué)生到基層任職的生活補(bǔ)助。
(5)住房保障支出54.12萬元,占1.58%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.17萬元,增加0.32%,主要原因是人員調(diào)動(dòng)。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1222.58萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1062.53萬元,較上年決算數(shù)增加2.43萬元,增加0.23%。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)160.06萬元,較上年決算數(shù)下降33.55萬元,下降17.33%,主要原因是厲行節(jié)約。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2020年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。
2020年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)18.31萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少3.14萬元,下降14.64%,主要原因是公務(wù)接待減少 。較上年支出數(shù)減少0.11萬元,下降0.6%,主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)活動(dòng),今年未安排單位人員出國出訪。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2020年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,本部門2020年度未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用支出。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元,本部門2020年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.90萬元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.1萬元,下降15.71%,主要原因是公車使用減少。較上年支出數(shù)持平。
公務(wù)接待費(fèi)12.41萬元,主要用于接待市人社局到我區(qū)開展渝東南片區(qū)調(diào)研工作,接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.04萬元,下降14.12%,主要原因是公務(wù)活動(dòng)接待減少。較上年支出數(shù)減少0.11萬元,下降0.88%,主要原因是公務(wù)活動(dòng)接待減少。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2020年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待400批次2000人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2020年本部門人均接待費(fèi)62.05元,車均購置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)5.90萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。
2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出160.06萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)下降33.56萬元,下降17.33%,主要原因是辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等減少。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2020年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(三)政府采購支出情況說明。
2020年度本部門政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門對3個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評,其中,以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評3項(xiàng),涉及資金570萬元,分別是引進(jìn)人才費(fèi)用40萬元,“三支一扶”選派大學(xué)生補(bǔ)貼510萬元,事業(yè)單位招聘及人事教育培訓(xùn)20萬元。
(二)績效自評結(jié)果
引進(jìn)人才費(fèi)用項(xiàng)目績效目標(biāo)自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為40萬元,執(zhí)行數(shù)為40萬元,完成預(yù)算的100%。“三支一扶”選派大學(xué)生補(bǔ)貼項(xiàng)目績效目標(biāo)自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目總體完成
情況較好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為510萬元,執(zhí)行數(shù)為510萬元,完成預(yù)算的100%。事業(yè)單位招聘及人事教育培訓(xùn)項(xiàng)目績效目標(biāo)自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬元,執(zhí)行數(shù)為20萬元,完成預(yù)算的100%。
2020年度項(xiàng)目績效目標(biāo)自評表 | ||||||||
專項(xiàng)(項(xiàng)目)名稱 |
事業(yè)單位公開招聘及人事教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi) |
聯(lián)系人及電話 |
李念79221632 | |||||
主管部門 |
人社局 |
實(shí)施單位 |
人社局 | |||||
項(xiàng)目資金(萬元) |
全年預(yù)算數(shù)(A) |
全年執(zhí)行數(shù)(B) |
預(yù)算執(zhí)行率(B/A,%) | |||||
年度資金總額: |
20 |
20 |
100% | |||||
其中:上級資金 |
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本級資金 |
20 |
20 |
100% | |||||
其他資金 |
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年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年實(shí)際完成情況 | ||||||
全區(qū)各事業(yè)單位工作人員公開招聘筆試、面試(包括“三支一扶”人員招募)。事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員崗前培訓(xùn)、職員任職培訓(xùn)、專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育集中培訓(xùn),三項(xiàng)培訓(xùn)計(jì)劃人數(shù)800人次;公務(wù)員錄用考試筆試參考人數(shù)預(yù)計(jì)500人。 |
全區(qū)各事業(yè)單位工作人員公開招聘筆試、面試(包括“三支一扶”人員招募)。事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員崗前培訓(xùn)、職員任職培訓(xùn)、專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育集中培訓(xùn),三項(xiàng)培訓(xùn)合計(jì)開展5期參加人數(shù)823人次;組織公務(wù)員錄用考試筆試1次,參考人數(shù)4802人次。 | |||||||
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
全年完成值 |
未完成原因和改進(jìn)措施 | ||
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
招錄人數(shù) |
>100人 |
>100人 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
覆蓋面 |
100% |
100% |
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時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付時(shí)間 |
考試培訓(xùn)結(jié)束后 |
考試培訓(xùn)結(jié)束后 |
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成本指標(biāo) |
考試培訓(xùn)支出 |
與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相適應(yīng) |
與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相適應(yīng) |
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效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
充實(shí)基層人才隊(duì)伍 |
100% |
100% |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
保障對象滿意度 |
≥80% |
≥80% |
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說明 |
無 | |||||||
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財(cái)教〔2012〕32號)規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:02379221632。