重慶市黔江區(qū)生產力促進中心 2025年部門預算情況說明
重慶市黔江區(qū)生產力促進中心
2025年部門預算情況說明
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一.單位基本情況
(一)職能職責
負責信息咨詢、技術推廣與支持、成果轉移、培訓交流、孵化培育服務;科技項目、科技金融等科技服務。
(二)單位構成
重慶市黔江區(qū)生產力促進中心為區(qū)科技局管理的正科級公益一類全額撥款事業(yè)單位,核定事業(yè)編制6名,現(xiàn)有在職職工6名。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算。2025年年初預算數(shù)107.61萬元,其中:一般公共預算撥款107.61萬元。政府性基金預算撥款0萬元。收入較去年增加7.95萬元,主要是經費撥款增加7.95萬元。
(二)支出預算。2025年年初預算數(shù)107.61萬元,其中:科學技術支出77.58萬元,社會保障和就業(yè)支出19.14萬元,衛(wèi)生健康支出5.91萬元,住房保障支出4.98萬元。支出較去年增加7.95萬元,主要是經費撥款增加7.95萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入107.61萬元,一般公共預算財政撥款支出107.61萬元,比2024年增加7.95萬元。其中:基本支出107.61萬元,比2024年增加7.95萬元,主要是經費撥款增加7.95萬元。
重慶市黔江區(qū)生產力促進中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算0.1萬元,與2024年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年減少0萬元;公務接待費0.1萬元,與2024年持平;公務用車運行維護費0萬元,比2024年減少0萬元;公務用車購置費0萬元,比2024年減少0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。
(二)政府采購情況。2024年政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2024年無項目支出績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。
(四)國有資產占有使用情況。2024年一般公共預算未安排購置車輛。
(五)無其他重要事項說明。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入。指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入。指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
(三)事業(yè)收入。指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。
(四)上級補助收入。指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入。指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。
(六)事業(yè)單位經營收入。指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(七)其他收入。指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出。指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
(九)項目支出。指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經費。指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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